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用友t3怎麼反結賬

反結賬:點選用友軟體介面上的月末結賬,點選一下要反結賬的月份,同時按下ctrl+shift+f6 ,彈出一個視窗,如果有密碼就輸入密碼,沒有就直接點選確認即可。 反稽核:用你稽核憑證的那個身份登入軟體,點選稽核憑證,查詢到有取消稽核的憑證,點

在使用用友報表的時候,很多時候需要修改憑證,這個時候就需要反結賬。

方法

用友T3想要反結賬首先要下載用友通這個軟體,開啟用友通,進入總賬系統。

你可以試試這個步驟1、反記賬的步驟: (1)、執行|總賬|期末|期末對賬功能,在開啟的介面中,單擊或選擇要反記賬的月份,按ctrl+h鍵,將憑證恢復記賬前狀態功能啟用; (2)、執行總賬|憑證|恢復記賬前狀態,在開啟 的對話在框中,對恢復方式做出選

用友t3怎麼反結賬

進入總賬系統之後按照順序依次用滑鼠左鍵選擇總賬,期末結賬。

固定資產反結賬 反結賬流程如下: 反結賬當月日期登入軟體-固定資產,這時候會提示登陸日期不是最新可修改月份,點選繼續即可 固定資產-處理-恢復月末結賬前狀態,完成反結賬。 固定資產模組都是序時賬,上個月不結賬下個月不能開始記賬,只能以

用友t3怎麼反結賬 第2張

選擇完了之後然後在彈出的窗口裡選擇想要取消結賬的最後一個月份,選擇成功之後按下複合鍵Ctrl+shift+F6

多數情況是沒有同時按下三個組合鍵,可以先按住CTRL 和SHIFT鍵不動,再去按F6鍵,少數情況是鍵盤的問題,比如部分筆記本電腦或者聯想的臺式電腦,F1-F12鍵被用作快捷鍵,使用F1-F12鍵必須要先按住FN鍵。所以在這類鍵盤上,就變成了 CTRL+SHIFT+F

用友t3怎麼反結賬 第3張

最後輸入賬套主管的口令並點選確定就可以反結賬成功了。

用友軟體反記帳具體操作: 1、開啟用友軟體,依次點選總賬→期末→對賬,如圖所示。 2、在彈出的視窗中,直接按Ctrl+H組合鍵,彈出一個提示“恢復記賬前狀態功能已被啟用”,再點選“確定”按鈕,如圖所示。 3、退出上面的視窗後,再依次點選總賬→憑證

用友t3怎麼反結賬 第4張

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用友的存貨核算模組怎麼反結賬啊?

我們需要準備的材料分別是:電腦、用友財務軟體。下面用用友u8+財務軟體為例:

1、進入總賬系統,進入【結賬來】環節自,進行反結賬。

2、輸入帳套密碼,完成反結賬,按Ctrl+Shift+F6 ,出現反結賬輸入密碼介面。百完成反結賬,可以連續反結賬。

3、點選【實時導航】開始反記賬操作。

4、點選上方的【實施工具】。

5、進入實施工具後,點度擊下方的【總賬資料修正】。

6、確定好日期後點擊確定進行反記賬。注意:必須要反結賬之後才能反記賬。然後輸入密碼完成反記賬。

用友T3按Ctrl+Shift+F6組合為什麼不能反結賬

這個組合沒有問題,在最後一個結賬月,選中,然後按這幾個鍵,如果沒有反應,請看下你的鍵盤是不是新式鍵盤,我遇到過的,新式鍵盤如果帶功能鍵Fn,就需要再加按這個鍵。

用友T3普通版如何反結賬,如何反記賬,結轉損益的憑證如何刪除掉?

反結賬:點選用友軟體百介面上的月末結賬,點選一下要反結賬的月份,同時按下ctrl+shift+f6 ,彈出一個視窗,如果有密碼就輸入密碼,沒有就直接點選確認即度可。

反稽核:用你稽核憑證的那個身份登入軟體,點選稽核憑證,查詢到有取消稽核的憑證,點選取消即可,也可以成批取消稽核。

反記賬:總賬-----期末-----對賬,點選一下要反結賬的月份,同時按下ctrl+h,如果提示專恢復記賬前狀態已被啟用,就對了,如果提示恢復記賬前狀態已被隱蔽,就在按一下屬ctrl+h ,總賬----憑證----恢復記賬前狀態,選擇第二個,彈出一個視窗,如果有密碼就輸入密碼,沒有就直接點選確認即可。

用友T3版:已年結轉了後才發現有憑證輸錯了,現在想反結賬再重新結轉行嗎?那操作步驟是怎樣的?

你這樣的問題,最快的方式就是做憑證來調整,註明你是調賬的;除此之外就要將所有12年的憑證刪除。如下說明:

你現在最新的是12年度的帳,當你在做12年度賬的時候發現了11年有憑證做錯了。你想返回到11年將錯誤的憑證修改之後重新做年結把11年的賬結轉到12年度來。你所問的問題是可以重新做結轉的;但是你要將12年的所有憑證刪除,不然在重新結轉的時候是會報錯的;

要刪除12年的所有憑證的目的是因為防止你在12年的賬套中設定了其他的新的會計科目和其他二級科目,為了防止在結轉的時候不要報錯,所以建議刪除。如果你保證12年的的科目和11年的科目完全一樣你也可以不用刪除所有憑證,只需要將所有憑證取消記賬即可;

具體操作如下:

1、使用賬套主管身份登入到T3中,在填制憑證中將所有憑證作廢整理掉(刪除12年度所有憑證)或者取消所有憑證記賬(“要刪除12年的所有憑證的目的是因為防止你在12年的賬套中設定了其他的新的會計科目和其他二級科目,為了防止在結轉的時候不要報錯,所以建議刪除。如果你保證12年的的科目和11年的科目完全一樣你也可以不用刪除所有憑證,只需要將所有憑證取消記賬即可;”)

2、登入到11年度,將你要修改的憑證所在的月份要反結賬,反記賬之後在填制憑證中找到你所需要修改的憑證;修改完畢之後將所有憑證記賬,然後在將所有月份結賬;

3、用賬套主管身份在【系統管理】中登入,登入的時候選擇【會計年度】為”12“年度;進入【系統管理】之後點選【年度帳】——【結轉上一年資料】;結轉完畢之後登入12年度檢查一下期初數;

注意事項:在做所有修改之前一定要做好資料備份。

用友T3反結賬後怎麼反記賬?

1、反記賬的步驟:

(1)、執行|總賬|期末|期末對賬功能,在開啟的介面中,單擊或選擇要反記賬的月份,按ctrl+h鍵,將憑證恢復記賬前狀態功能啟用;

(2)、執行總賬|憑證|恢復記賬前狀態,在開啟 的對話在框中,對恢復方式做出選擇,進入下一步,輸入主管密碼,即可完成取消記賬的工作;

2、取消記賬後,以原先進行稽核操作的操作員登入總賬,執行總賬|憑證|憑證稽核功能,進行取消稽核工作;

3、開啟總賬|憑證|填制憑證功能,在開啟的填制憑證的介面中,執行制單選單中的作廢功能,將原先的那張結轉損益的憑證作廢;執行制單選單中的憑證整理功能,在整理憑證的過程中,對系統提示,“是否要整理斷號”可根據需要選擇,這樣系統中原先存在的那張結轉損益的憑證,就被刪除了。

標籤:結賬 t3 用友